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上海市松江區紅十字會2020年部門決算公開
信息來源: 發布信息時光:2022-08-20 閱讀次數:

上海市松江區紅十字會

2020年度部門決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區紅十字會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋

 


第一部分    上海市松江區紅十字會概況

 

一、主要職能

上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。

 

二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)

從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心

號碼

裝置設制

微信備注名

1

辦公室

 

2

紅十字行政監察主

 


第二部分    上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

凈收入

付出

活動

預算數

項目流程

預算數

一、一般來說公共信息估算不需要審批薪水

532.19

一、平常通用業務經費支出

 

二、政府部性理財產品工程預算財政資金捐款凈收入

 

二、外交史開支

 

三、國家投資基金營運成本預算民政審批創收

 

三、國防科技費用

 

四、上級領導補貼費使收入

 

四、共同安全性高收入支出

 

五、事業上的收入來源

 

五、學前教育其他支出

 

六、經營的收入水平

 

六、學科技術設備開支

 

七、加盟組織繳納納入

 

七、技術 景區球場與傳煤撥出

 

八、另外的年收入

6.70

八、社會存在維護和學生就業性支出

484.84

 

 

九、衛生情況綠色健康花費

6.85

 

 

十、環保性環保性經費支出

 

 

 

十一國慶、村鎮建設社區網站付出

 

 

 

12、農業水教育支出

 

 

 

十四、交通綜合物流運輸物流其他支出

 

 

 

十四、資源的探礦實業的信息等教育支出

 

 

 

十六、服務于業服務于業等總支出

 

 

 

第十六、金融服務花費

 

 

 

十二、支援另外的的地區結余

 

 

 

18、自然美教育資源海域氣象站等收支

 

 

 

第十九、公房保護經費支出

42.40

 

 

2、糧油食品東西自給率總支出

 

 

 

二11、公有資金生產財政預算總支出

 

 

 

二十三、自然災害防范及應急預案管理方法費用支出

 

 

 

二第十三、許多經費支出

 

 

 

三十五四、抗疫尤其國債安排好的費用

 

當年度效益總計

538.89

本年度費用合計數

534.09

應用非財政局審批盈余

 

盈余合理安排

 

期初結轉和節余

53.42

歲末結轉和余額

58.22

總金額

592.31

總額

592.31

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

品牌

年初薪水總金額

財政局撥付創收

上級領導經濟補貼個人收入

企事業營收

生意收入來源

附屬醫院計量單位上交使收入

別創收

技能類型
幾個會計科目標識號

課程種類

總金額

538.89 

532.19 

 

 

 

 

6.70

208 

社會中基本保障和就業率經費支出

489.64 

482.94 

 

 

 

 

6.70 

20805 

行政機關行業機構離退居二線

36.52 

36.52 

 

 

 

 

 

2080502

行業組織離退休年齡

0.41 

0.41 

 

 

 

 

 

2080505

政府機關事業企業單位首要給養老商業險交費總支出

25.19 

25.19 

 

 

 

 

 

2080506 

行政機關事業心機關單位職業年金付款支出費用

10.92 

10.92 

 

 

 

 

 

20816

紅十字企業發展

453.12 

446.42 

 

 

 

 

6.70

2081601

行政事務運作

290.35 

290.35

 

 

 

 

 

2081602

似的行政部門服務管理事務管理

162.77

156.07

 

 

 

 

6.70

210

清潔衛生綠色健康收入支出

6.85

6.85

 

 

 

 

 

21011

人事部門創業企業醫院

6.85

6.85

 

 

 

 

 

2101101

行政事務公司醫療設備

6.85

6.85

 

 

 

 

 

221

自建房保證性支出

42.40

42.40

 

 

 

 

 

22102

公房變革教育支出

42.40

42.40

 

 

 

 

 

2210201

房屋個人公積金

21.08

21.08

 

 

 

 

 

2210203

買房貸款補助

21.32

21.32

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

大型項目

上年付出累計

關鍵總支出

活動撥出

上交國家上級部門性支出

營業其他支出

對附屬醫院企業補貼政策費用

功能模塊進行分類
幾個會計科目項目編碼

專業科目稱謂

加總

534.09 

376.27 

157.82 

 

 

 

208 

社會發展質量保障和出去上班開支

484.84 

327.02 

157.82 

 

 

 

20805 

財政企機關單位名稱離退居二線

36.52 

36.52 

 

 

 

 

2080502

參公單位名稱離退職

0.41 

0.41 

 

 

 

 

2080505

企事業性企業單位事業性企業單位一般健康養老安全手機繳費性支出

25.19 

25.19 

 

 

 

 

2080506 

行政機關事業上企業單位專職年金繳付付出

10.92 

10.92 

 

 

 

 

20816

紅十字企事業

448.32 

290.50 

157.82 

 

 

 

2081601

行政性啟用

290.50 

290.50

 

 

 

 

2081602

通常行政處的管理行政監察

157.82

 

157.82

 

 

 

210

衛生學安全其他支出

6.85

6.85

 

 

 

 

21011

政府部門視野公司的醫療衛生

6.85

6.85

 

 

 

 

2101101

行政性院校醫療保障

6.85

6.85

 

 

 

 

221

自建房確保經費支出

42.40

42.40

 

 

 

 

22102

公寓房轉型總支出

42.40

42.40

 

 

 

 

2210201

自建房個人住房公積金

21.08

21.08

 

 

 

 

2210203

房產買賣補帖

21.32

21.32

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

年收入

結余

產品

部門預算數

業務

合計數

似的公用決算財政性撥付

政府機關性股票基金預決算財政支出撥付

國家股基金合作經營預決算財政預算撥付

一、一般來說共同概預算財政資金審批

532.19 

一、普通公用服務性經費支出

 

 

 

 

二、鎮政府性母基金預決算不需要補貼款

 

二、國際關系花費

 

 

 

 

三、國有控股資源銷售經營預算表國庫審批

 

三、防御支出費用

 

 

 

 

 

 

四、公眾安全衛生經費支出

 

 

 

 

 

 

五、教育培訓付出

 

 

 

 

 

 

六、學科技術設備性支出

 

 

 

 

 

 

七、民族文化市場體育教育與影視文化花費

 

 

 

 

 

 

八、市場保障措施和擇業教育支出

 483.09

483.09

 

 

 

 

九、安全身體收入支出

 6.85

6.85

 

 

 

 

十、低碳綠色環保總支出

 

 

 

 

 

 

國慶、城市社區居委會經費支出

 

 

 

 

 

 

12、農業和林業水開支

 

 

 

 

 

 

十五、公路交通運送性支出

 

 

 

 

 

 

十四、網絡資源勘察工業化的企業信息等其他支出

 

 

 

 

 

 

第十三、房地產業產品業等開支

 

 

 

 

 

 

十五、互聯網金融教育支出

 

 

 

 

 

 

十八、幫扶某些東南部總支出

 

 

 

 

 

 

18、物種多樣性成本浮游生物氣象臺等經費支出

 

 

 

 

 

 

19、房屋服務保障結余

42.40 

42.40

 

 

 

 

二十二、油糧資源存量開支

 

 

 

 

 

 

二十一國慶、國企金融資本經營者工程預算其他支出

 

 

 

 

 

 

二第十二、自然災害防控及應激管控其他支出

 

 

 

 

 

 

二第十五、其他的花費

 

 

 

 

 

 

第二十四、抗疫十分國債按排的性支出

 

 

 

 

年初收益累計數

532.19 

當年度開支總金額

532.34 

532.34

 

 

本年國庫捐款結轉和盈余

3.14 

半年度民政撥付結轉和節余

 2.99

2.99

 

 

一、正常公用工程預算財政預算補貼款

 

 

 

 

 

 

二、人民政府性股票基金費用預算民政審批

 

 

 

 

 

 

三、國有化資產投資銷售經營概預算財政局補貼款

 

 

 

 

 

 

總結

535.33 

共計

 535.33

535.33

 

 

注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項目

總計

一般收支

項目流程收支

模塊進行分類

考試科目項目編碼

課目名稱大全

208 

社會的安全保障和就業問題費用支出

483.09

327.02

156.07

20805 

行政性企業發展公司的離退體

36.52

36.52

 

2080502

參公公司離辭職

0.41

0.41

 

2080505

機構事業心標準根本給養老金金激費開支

25.19

25.19

 

2080506 

危險機關工作工作單位工作年金繳納費用撥出

10.92

10.92

 

20816

紅十字人事

446.57

290.50

156.07

2081601

人事部門正常運行

290.50

290.50

 

2081602

通常情況下行政機關管理制度事情

156.07

 

156.07

210

環保營養支出費用

6.85

6.85

 

21011

行政機關人事方醫治

6.85

6.85

 

2101101

財政基層單位整形

6.85

6.85

 

221

商品房維護支出費用

42.40

42.40

 

22102

自建房行政體制改革付出

42.40

42.40

 

2210201

自建房住房基金

21.08

21.08

 

2210203

買房貸款補貼款

21.32

21.32

 

總計

532.34

376.27

156.07

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  單位:萬元

劃算的分類項目簡碼

管理費用分類

竣工決算數

經濟發展等級分類

課目識別碼

會計科目名號

部門預算數

301

很大打工族薪資員工福利性支出

363.18

302

淘寶商品和精準服務收入支出

10.72

30101

  大致年終獎金

30.79

30201

  辦公區費

3.29

30102

  津貼費補助費

96.50

30202

  印刷制版費

 

30103

  薪金

42.85

30203

  諮詢費

 

30106

  餐費補助費費

10.28

30204

  登記手交費

0.16

30107

  績效考核底薪

68.38

30205

  有水費

 

30108

危險機關創業行業大體養老院保險費用繳付

25.19

30206

  電費繳費

 

30109

崗位年金交款

10.92

30207

  輕工費

0.44

30110

人關鍵醫院人身險付款

12.59

30208

  天然氣供暖費

 

30111

公務活動員醫疔補貼付款

 

30209

  物管處理費

0.25

30112

其他的生活保護納費

 

30211

  出差費

0.82

30113

公寓房個人公積金

42.16

30212

  因公出境(境)預算

 

30114

醫療設備費

 

30213

  搶修(護)費

0.73

30199

  某個薪水有福利開支

23.52

30214

  租用費

 

303

對個人賬戶和家的補貼政策

 

30215

  會議平板費

0.10

30301

  離休費

 

30216

  培養費

0.17

30302

  養老費

 

30217

  國家公務迎送費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  常用素材費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝采購費

 

30305

  性生活經濟補貼

 

30225

  專門的生物質費

 

30307

  診療費政府補貼

 

30226

  勞務輸出費

 

30308

  國家獎學金

 

30227

  授權委托業務員費

 

30309

  賺錢金

 

30228

  總工會勞務費

3.53

30310

自身占農業的大部分生產銷售補貼標準

 

30229

  好處費

0.60

30311

  代繳社交保障費

 

30231

  因公車輛租賃使用維持費

 

30399

  的對自己的和家里式的補貼金

 

30239

  另一交通配套雜費

0.51

 

 

 

30240

  稅金及增加預算

 

 

 

 

30299

  某些商品價格和功能支出費用

0.12

 

 

 

310

資金性開支

2.37

 

 

 

31002

  辦公的設備新購

2.07

 

 

 

31003

  使用機 購進

 

 

 

 

31007

  的信息wifi網絡及平臺新購更換

0.30

 

 

 

31013

  因公租車購進

 

 

 

 

31019

  另外公共交通道具購入

 

 

 

 

31021

  歷史文物和擺貨品折舊費

 

 

 

 

31022

  有形房產購置費

 

 

 

 

31099

  的資源性經費支出

 

員勞務費累計數

363.18

公用設施經費支出預估合計

13.09

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

通常公共信息預算表財政性捐款“三公”經費

總計

因公出國工作

(境)費

公務活動私家車添置及程序運行保障費

公務活動招待費

小計

公務活動車輛

購入費

因公出行用車

運作養護費

費用數

結算的時候數

估算數

竣工決算數

項目預算數

結算的時候數

財政預算數

結算的時候數

概算數

竣工決算數

財政預算數

部門預算數

0.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

頂目

本年結轉和盈余

上年薪資收入

當年度其他支出

歲末結轉和

余額

能力分類別科目必標識號

項目各稱

加總

 

 

小計

常見收入支出

活動開支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

創業項目

今年初結轉和節余

本年度使收入

當年度教育支出

年尾結轉和節余

功能性幾大類會計分類數字

課程和科目標題

總金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

債務負債率情況下表

 

 

單位名稱:余萬元

 

總數

的價值

期初數

年底數

期初數

年尾數

一、財力預估合計

——

——

87.07

87.53

   (一)流失資源

——

——

61.78

66.31

   (二)固定好債務

——

——

73.06

59.05

          進來:1.房層(平方怎么算米)

 

 

 

 

                2.代用機械(臺/套/輛)

 57

 48

40.38

24.56

                     在這其中:(1)該車輛(輛)

 

 

 

 

                                 平常國家公務私車

 

 

 

 

                                 聯合執法值崗車輛

 

 

 

 

                                 特殊專注水平租車

 

 

 

 

                                 各種出行用車

 

 

 

 

                   (2)成交單價70萬元超過實用系統(不標來往車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 18

 19

20.68

22.49

                    里面:價格1000萬元以內上用機

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

12

12

        減:總共使用累計折舊及減值籌備

——

——

47.77

37.83

   (三)長時債權進行投資

——

——

 

 

   (四)經常性企業債券投入

——

——

 

 

   (五)要建建設項目

——

——

 

 

   (六)有形基金

——

——

 

 

        減:總共使用攤銷

——

——

 

 

   (七)其他的凈資產

——

——

 

 

二、資產負債累計數

——

——

4.86

4.71

三、凈金融資產合計數

——

——

82.21

82.82

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

二、收入決算情況說明

本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:

1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。

2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。

3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:

1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。

2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。

3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。

上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。

2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

截至20201231日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛

2、房屋

截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。

截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。

3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。



第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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